2025年11月期連結本決算、経常見通し下方修正。
【業績予想/決算速報】アスマーク<4197>が1月8日に発表した業績予想によると、2025年11月期本決算の経常損益は前回予想(400百万円)から下方修正され、289百万円になる見通し。
決算期 |
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202511 本
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202511 本
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月数
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区分
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発表日
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売上高
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営業利益
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経常利益
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当期利益
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12
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会社予想
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2026/01/08
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4,416
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280
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289
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199
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12
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従来予想
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2025/10/14
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4,800
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400
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400
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285
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※単位は百万円:今回会社から発表された内容
業績予想修正の理由:(適時開示より抜粋)
(市場環境の変化と顧客ポートフォリオの転換について) 当連結会計年度における市場環境は、企業のDX推進やデータ活用ニーズの高まりを受け、マーケティングリサーチ需要も底堅く推移いたしました。こうした中、当社においては、戦略的な注力領域である「事業会社(メーカー等)」との直接取引が順調に伸長し、過去最高水準での推移となりました。一方で、従来、当社の売上基盤の一部を担ってきた「調査会社」等のパートナー経由の案件につきましては、主要顧客における内製化の動きが想定以上のスピードで進行した影響を受け、受注が減少いたしました。(営業体制の構築と収益性について) 当社では、こうした市場構造の変化を見据え、事業会社への提案力を強化すべく営業体制の再構築(リソースのシフト)を進めてまいりました。しかしながら、既存の調査会社、広告代理店からの受注減を、成長する事業会社向け売上で完全にカバーするまでの営業リソース転換・教育に一定の時間を要し、結果として売上高・各利益段階において前回予想を下回る着地となりました。(今後の方向性と投資について) 足元の業績は予想を下回りましたが、事業会社向け売上の伸長など、構造改革の成果は着 実に表れております。今後は、既存のリサーチ事業の枠を超え、より高付加価値なデータ活用支援を行う「データエージェント」への進化を加速させます。来期以降におきましては、営業体制の強化に加え、非連続な成長を実現するための新たな事業領域への挑戦や、戦略的なアライアンス・M&A等の可能性も含めた成長投資を機動的かつ積極的に実行し、中長期的な企業価値の最大化を図ってまいる所存です。(注)上記の通期業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。