業績速報

第2四半期(中間期)業績予想及び通期業績予想並びに配当予想の修正に関するお知らせ

2026年3月期連結本決算経常見通し上方修正。4%減益を予想。

2025年09月22日 16:30 アクセル(6730)
サプライズ度:
業績進捗状況: 評価なし
対前年成長率:
会社予想
サプライズ度

【業績予想/決算速報】アクセル<6730>が9月22日に発表した業績予想によると、2026年3月期本決算の経常損益は前回予想(1,020百万円)から上方修正され、4%減益の1,480百万円になる見通し。合せて発表された中間期の業績予想によれば、中間期前回予想(510百万円)から上方修正され、1,160百万円となる見通し。

決算期
202503 本
202603 本
202603 本
202509 中
202509 中
月数
区分
発表日
売上高
営業利益
経常利益
当期利益
12
会社実績
2025/05/09
15,244
1,461
1,542
978
12
会社予想
2025/09/22
13,770
1,390
1,480
1,050
12
従来予想
2025/08/05
12,000
1,000
1,020
730
6
会社予想
2025/09/22
7,520
1,090
1,160
820
6
従来予想
2025/08/05
6,200
500
510
350

※単位は百万円:今回会社から発表された内容

業績予想修正の理由:(適時開示より抜粋)
 現在までの受注状況や顧客の需要動向を精査した結果、パチンコ・パチスロ機向けグラフィックスLSIの販売が約45万個の見通し(当初40万個の販売計画)になったことに加え、メモリモジュール等の製品も当初計画を上回る販売見通しとなりました。これは市場規模(パチンコ・パチスロ機の新台年間販売台数)の見通しに変更はないものの、グラフィックスLSI及びメモリモジュールのリユース比率が当初見込みより低下し販売個数が増加する見通しとなったこと等によるものです。また、グラフィックスLSI及びメモリモジュールにおいて製品ミックスの改善が見込まれ、高付加価値製品が当初計画を上回る販売見通しとなりました。 以上の状況を鑑み、通期連結売上高は計画比14.8%増となる13,770百万円に修正いたします。売上総利益は売上高の増収に伴い計画比18.4%増の4,440百万円に見直しました。また、売上総利益率は、製品ミックス等の影響により1.0ポイント改善となる32.2%を見込んでおります。 販売費及び一般管理費は計画比10.9%増の3,050百万円に見直しました。この主な要因は、次世代製品の開発費を新たに計上する見込みとなったことに加え、業績連動賞与の引当額が増加する見込みであることによるものです。 以上により、営業利益は1,390百万円(計画比39.0%増)、経常利益は1,480百万円(同45.1%増)、親会社株主に帰属する当期純利益は1,050百万円(同43.8%増)にそれぞれ修正いたします。

配当予想修正の理由:(適時開示より抜粋)
 当社は株主還元方針として配当性向主義を採用しております。上記業績予想の修正に伴い、配当予想も修正いたしました。修正後の配当額で算定した連結配当性向は50.2%となります。

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